Vytvorí novú zálohovú faktúru.
Odporúčaný happy path je poslať clientId a items.
Ak klienta ešte vo Fintoro nemáte alebo nechcete robiť samostatný krok na jeho vytvorenie, pošlite objekt client bez clientId. Backend sa pokúsi klienta dopárovať k existujúcemu záznamu a ak nič nenájde, vytvorí nového klienta.
Ak pošlete clientId aj objekt client, objekt client sa správa ako sparse override snapshotu klienta pre túto konkrétnu zálohovú faktúru.
Väčšina dokladových polí je voliteľná. Backend ich vyhodnocuje v tomto poradí:
V praxi to znamená napríklad:
number a numericalSeriesId sa doplnia z primárneho číselného radu, ak ich nepošlete,variableSymbol sa bez explicitnej hodnoty odvodí z finálneho čísla dokladu,bankAccountId sa bez explicitnej hodnoty vezme z primárneho bankového účtu firmy,dueDateDays sa môže dopočítať z klientských preferencií alebo z nastavenia dokladov firmy,deliveryMethodId, paymentMethodId, currencyId, languageId, qrTypeId, note a textAboveItems sa môžu dopočítať z klienta alebo z firemných nastavení,issueDate defaultuje na dnešný deň.Client resolution je striktne deterministický:
clientId, backend načíta klienta podľa ID v rámci,clientId nepošlete, objekt client sa používa na dopárovanie alebo vytvorenie klienta,clientId aj objekt client, objekt client sa použije iba ako snapshot override pre doklad.Matching prebieha deterministicky v tomto poradí:
vatId, potom countryId + subjectId, potom name + email, potom name + street,name + email, potom name + street.Položka môže byť vytvorená tromi spôsobmi:
priceListItemId a quantity,priceListItemId a sparse override vybraných polí, napríklad ceny alebo názvu.Ak pošlete zľavu bez discountName, backend doplní lokalizovaný názov zľavy podľa jazyka dokladu.
Ak pošlete Idempotency-Key, rovnaký key s rovnakým payloadom vráti pôvodnú odpoveď bez druhého vytvorenia zálohovej faktúry.
Bearer token vytvorený pre konkrétnu firmu v Integrácie → API.
Voliteľný identifikátor requestu pre bezpečné retry. Použite unikátnu hodnotu pre každé create volanie, ktoré chcete vedieť bezpečne zopakovať.
"invoice-create-2026-03-03-001"
Payload pre vytvorenie zálohovej faktúry. V bežnom prípade stačí poslať clientId a items; ostatné polia môže backend dopočítať. Musíte poslať buď clientId, alebo objekt client.
ID existujúceho klienta. Toto je odporúčaný spôsob tvorby zálohovej faktúry. Ak zároveň pošlete objekt client, použije sa ako sparse override snapshotu klienta pre tento konkrétny doklad.
101
Položky zálohovej faktúry. Toto pole je povinné vždy.
1 - 100 elementsPayload jednej položky zálohovej faktúry. Podporované sú tri režimy: manuálna položka, priceListItemId + quantity, alebo priceListItemId s čiastočnými override poľami. Povinné je vždy quantity. Ak nepošlete priceListItemId, musíte poslať aj name, unitPrice a vatRate. unitId je voliteľné; ak ho pri manuálnej položke nepošlete, backend použije jednotku 1 (ks / Unit::Piece). Ak priceListItemId pošlete, backend si z cenníkovej položky vie dopočítať názov, jednotku, cenu a sadzbu DPH; payload potom slúži len ako sparse override. Per-item uuid nie je súčasťou request kontraktu; ak ho pošlete, backend ho ignoruje. warehouseAllocations pri zálohových faktúrach nie sú podporované.
Manuálne číslo zálohovej faktúry. Ak ho nepošlete, backend ho vygeneruje z číselného radu. Ak pošlete number, nepošlite zároveň numericalSeriesId.
1 - 20"20260001"
Voliteľné ID objednávky, z ktorej sa zálohová faktúra vytvára.
501
Voliteľné ID cenovej ponuky, z ktorej sa zálohová faktúra vytvára.
601
Sparse klientský payload. Ak pošlete clientId, slúži ako override snapshotu pre tento doklad. Ak clientId nepošlete, backend podľa týchto údajov klienta dopáruje alebo vytvorí.
Voliteľné ID obchodného prípadu. Ak ho pošlete, musí patriť klientovi určenému cez finálny clientId.
701
ID číselného radu. Ak ho nepošlete a nepošlete ani number, použije sa primárny číselný rad pre zálohové faktúry. Ak pošlete numericalSeriesId, nepošlite zároveň manuálne number.
12
ID bankového účtu, ktorý sa má použiť na doklade. Ak ho nepošlete, použije sa primárny bankový účet firmy. Ak firma nemá nastavený žiadny primárny bankový účet, endpoint vráti 422 validačnú chybu s chybou pri bankAccountId.
201
Dátum vystavenia vo formáte Y-m-d. Musí byť po 2009-01-01 a pred dátumom o jeden rok v budúcnosti. Ak ho nepošlete, použije sa dnešný dátum.
"2026-03-03"
Počet dní splatnosti. Priorita je payload → klientská predvolená hodnota → nastavenia dokladov firmy.
0 <= x <= 100014
Variabilný symbol. Povolené sú hodnoty s dĺžkou 1 až 10 číslic. Ak ho nepošlete, backend ho odvodí z finálneho čísla dokladu.
0 <= x <= 999999999920260001
Konštantný symbol. Povolené sú hodnoty s dĺžkou 1 až 4 číslic. Priorita je payload → klientská predvolená hodnota → null.
0 <= x <= 9999308
Špecifický symbol. Povolené sú hodnoty s dĺžkou 1 až 10 číslic. Priorita je payload → klientská predvolená hodnota → null.
0 <= x <= 999999999955
Typ zľavy na úrovni celého dokladu.
percentage, fixed "percentage"
Hodnota zľavy na úrovni celého dokladu.
x >= 010
Príznak prenesenej daňovej povinnosti. Ak ho nepošlete, použije sa false.
false
ID spôsobu dodania z referenčnej tabuľky spôsobov dodania. Priorita je payload → klientská predvolená hodnota → nastavenia dokladov firmy.
1
ID spôsobu úhrady z referenčnej tabuľky spôsobov úhrady. Priorita je payload → klientská predvolená hodnota → nastavenia dokladov firmy.
1
ID meny z referenčnej tabuľky mien. Priorita je payload → klientská predvolená hodnota → nastavenia dokladov firmy.
1
ID jazyka z referenčnej tabuľky jazykov. Priorita je payload → klientská predvolená hodnota → nastavenia dokladov firmy.
1
ID QR typu z referenčnej tabuľky QR typov. Ak ho nepošlete, použije sa nastavenia dokladov firmy.
1
Poznámka na doklade. Priorita je payload → klientská predvolená hodnota → nastavenia dokladov firmy.
3000"Ďakujeme za objednávku."
Text nad položkami. Priorita je payload → klientská predvolená hodnota → nastavenia dokladov firmy.
3000"Dakujeme za spoluprácu."
Zálohová faktúra bola vytvorená.
Zálohová faktúra.
401
"6b1b8c9e-66e6-4fb5-b2db-6d7c7f0f8f19"
"proforma"
"20260001"
Absolútna URL na verejný web doklad tejto zálohovej faktúry.
"https://app.fintoro.sk/web-doklad/proforma/4f3f8a95-5c4a-4c8b-9e6c-8a0c1a5df3a1"
Absolútna URL na Fintoro API endpoint, ktorý stiahne PDF tejto zálohovej faktúry ako prílohu.
"https://app.fintoro.sk/api/public/v1/proformas/401/pdf"
Snapshot dodávateľa uložený priamo na tomto doklade.
Live ID klienta naviazaného na zálohovú faktúru.
101
Historický snapshot klienta uložený priamo na tomto doklade.
Bankový účet naviazaný na zálohovú faktúru ako živá väzba načítaná aj cez soft delete.
Úhrady naviazané na túto zálohovú faktúru v poradí od najnovšej.
20260001
308
55
"2026-03-03"
"2026-03-17"
Voliteľné ID obchodného prípadu. Ak ho pošlete, musí patriť zvolenému klientovi na doklade.
701
"percentage"
10
false
12
ID spôsobu dodania z referenčnej tabuľky spôsobov dodania.
1
ID spôsobu úhrady z referenčnej tabuľky spôsobov úhrady.
1
ID meny z referenčnej tabuľky mien.
1
ID jazyka z referenčnej tabuľky jazykov.
1
ID QR typu z referenčnej tabuľky QR typov.
1
"Ďakujeme za objednávku."
"Dakujeme za spoluprácu."
200
240
0
200
240
240
true
paid, unpaid, partially_paid, overdue, will_not_be_paid "unpaid"
true